長(zhǎng)江證券:利潤(rùn)上漲兩成,去年收數(shù)張監(jiān)管罰單
近期,長(zhǎng)江證券披露2024年年度報(bào)告。
年報(bào)顯示,2024年度,長(zhǎng)江證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.95億元,同比下降1.46%,歸母凈利潤(rùn)18.35億元,同比上升20.96%。
長(zhǎng)江證券披露了2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案,擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元(含稅),分配現(xiàn)金紅利8.3億元(含稅),占2024年歸母凈利潤(rùn)的45.21%。
2024年,長(zhǎng)江證券收到多張監(jiān)管罰單,涉及營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)違規(guī)、從業(yè)人員管理違規(guī)等。
利潤(rùn)同比上升兩成?
年報(bào)顯示,2024年度,長(zhǎng)江證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.95億元,同比下降1.46%,歸母凈利潤(rùn)18.35億元,同比上升20.96%。2024年末,長(zhǎng)江證券總資產(chǎn)為1717.72億元,同比增長(zhǎng)0.61%。
收入構(gòu)成中,手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比達(dá)55.23%,2024年該業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入37.53億元,同比下降2.94%,其中投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入同比降幅45.43%,主要系市場(chǎng)股權(quán)融資階段性收緊影響。利息凈收入占營(yíng)收的29.79%,達(dá)20.24億元,同比減少5.38%,主要系計(jì)入其他債權(quán)投資的債券持倉(cāng)規(guī)模同比減少。
風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)方面,風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率、資本杠桿率、流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金率分別為367.15%、18.42%、171%、179.3%,分別較2023年末增加114.74個(gè)百分點(diǎn)、4.04個(gè)百分點(diǎn)、6.23個(gè)百分點(diǎn)、20.05個(gè)百分點(diǎn)。
2025年一季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收25.14億元,同比上升88.81%,環(huán)比上升26.27%;歸母凈利潤(rùn)9.8億元,同比上升143.76%,環(huán)比上升144.25%。四項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)較2024年末進(jìn)一步提高。
計(jì)劃現(xiàn)金分紅8.3億元?
長(zhǎng)江證券披露2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案,擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元(含稅),分配現(xiàn)金紅利8.3億元(含稅),占2024年歸母凈利潤(rùn)的45.21%。2022年至2024年,長(zhǎng)江證券累計(jì)派發(fā)現(xiàn)金分紅21.57億元。
截至2025年4月29日收盤(pán),長(zhǎng)江證券股價(jià)為6.26元/股,A股總市值超過(guò)340億元。
去年收多張監(jiān)管罰單?
根據(jù)監(jiān)管部門(mén)披露信息,長(zhǎng)江證券在2024年收到多張監(jiān)管罰單。
2024年11月,吉林證監(jiān)局披露關(guān)于對(duì)長(zhǎng)江證券長(zhǎng)春臨河街證券營(yíng)業(yè)部采取出具警示函監(jiān)管措施的決定。文件顯示,該營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)部存在未有效履行賬戶(hù)使用實(shí)名制職責(zé)的情形,不符合《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令204號(hào))第二十五條的規(guī)定。根據(jù)《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》第四十三條的規(guī)定,對(duì)其采取出具警示函的監(jiān)督管理措施。
2024年11月,湖北證監(jiān)局關(guān)于對(duì)長(zhǎng)江證券采取出具警示函措施的決定。經(jīng)查,公司存在以下違規(guī)事實(shí):部分從事相關(guān)業(yè)務(wù)的人員未取得從業(yè)資格;對(duì)部分從業(yè)人員注銷(xiāo)登記不及時(shí);個(gè)別員工的解聘流程不規(guī)范;未在勞動(dòng)合同中確定薪酬遞延支付標(biāo)準(zhǔn)、年限和比例;對(duì)高級(jí)管理人員和分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人履職情況的內(nèi)部稽核或外部審計(jì)落實(shí)不到位;未按規(guī)定對(duì)個(gè)別高級(jí)管理人員及時(shí)進(jìn)行離任審計(jì)并報(bào)送離任審計(jì)報(bào)告。
2024年9月,北京證監(jiān)局披露關(guān)于對(duì)長(zhǎng)江證券北京萬(wàn)柳東路證券營(yíng)業(yè)部采取責(zé)令增加內(nèi)部合規(guī)檢查次數(shù)監(jiān)督管理措施的決定。經(jīng)查,該營(yíng)業(yè)部存在以下問(wèn)題:一是委托無(wú)資質(zhì)第三方進(jìn)行客戶(hù)招攬,違反了《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》第三十三條的規(guī)定;二是委托無(wú)資質(zhì)第三方進(jìn)行基金銷(xiāo)售,違反了《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》第三十三條、《公開(kāi)募集證券投資基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》第三十條的規(guī)定;三是向第三方返還傭金、銷(xiāo)售提成,贈(zèng)送禮品并以其他費(fèi)用名目予以報(bào)銷(xiāo),違反了《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及其工作人員廉潔從業(yè)規(guī)定》(證監(jiān)會(huì)令第145號(hào))第八條、第九條的規(guī)定。
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